6月6日,蘇豪資產運營集團召開2025年度審計工作會議。會議傳達了全國、全省以及控股集團審計工作會議精神,重點學習了控股集團周勇董事長關于內部審計工作的要求,部署了2025年審計工作任務。會議由集團黨委書記、董事長周君主持,集團領導班子成員,各職能部門以及子公司主要負責人參加會議。
會議指出,審計報告需堅持準確、全面、客觀、實事求是的原則揭示問題。各部門、各子公司要強化對審計署、審計廳等檢查發現問題的后續整改力度,以審計為切入點,通過發現問題、解決問題、實現問題銷號的閉環管理,最終推動企業高質量發展。
會議要求,一是堅守正確政治方向,強化審計監督力度。內部審計作為企業治理的“免疫系統”,必須把堅持和加強黨的領導貫穿審計工作全過程,以全國、全省審計工作要求作為指導,深刻認識到審計監督是落實黨中央決策部署、推動國企高質量發展的政治責任。各部門、各子公司要提高政治站位,強化與內部審計的聯動,形成監督合力,以高質量審計監督推動企業高質量發展;二是緊盯重點領域風險,提升審計監督效能。審計部要加強對管理層離任及任中的審計,以保障職責履行的合規性;聚焦公司運營的核心領域和關鍵環節,通過專項審計揭示風險,促進管理優化。三是嚴抓審計整改落實,確保問題整改到位。各部門、子公司要高度重視審計整改工作,對審計發現問題積極應對,主要負責人要切實履行審計整改第一責任人的職責,親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦,確保整改措施具體可行,切實提升審計整改工作質效,確保整改成果落地見效。